|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2312-26-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
19-01-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2312-1-L117 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2312-1-L117 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
|
|
R.U.T. |
61.608.604-9 |
|
Dirección de Facturación |
Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
176130 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ISSA LTDA |
|
Razón Social |
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION ISSA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.225.131-0 |
|
Sucursal |
ISSA LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102402
| Servicios de pintura de interiores | 1 | Unidad | SERVICIO DE PINTURA CENTRO ESCOLAR DEL HCSBA | precio neto |
$ 927.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 927.000
|
$ 927.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 927.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 176.130
|
|
$ 1.103.130
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.