Orden de Compra. Nº2312-570-CM17 "CONTENEDORES DE BASURA REAS "
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2312-570-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2017
Nombre de la Orden de Compra CONTENEDORES DE BASURA REAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ingeniería - Hosp. Clínico San Borja Arriarán
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago
Comuna Santiago Centro
Impuesto 177730,56
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Agustin Limitada
Razón Social COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA
R.U.T. 76.287.853-4
Sucursal Comercial Agustin Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121804
2239-7-LP12
Cubos o baldes para limpieza5 (981011) BASURERO ESE CONTENEDOR 1100 LTS ALEMAN 1354 X 1373 X 1073 MM 996464(981011) BASURERO ESE CONTENEDOR 1100 LTS ALEMAN 1354 X 1373 X 1073 MM; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 194.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 974.400 $ 974.400
Total Neto $ 974.400
Descuento $ 38.976
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 177.731
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.113.155


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.