Orden de Compra. Nº2312-618-SE18 "ICC. ORDEN DE COMPRA DESDE 2312-92-L118"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2312-618-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ICC. ORDEN DE COMPRA DESDE 2312-92-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2312-92-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ingeniería - Hosp. Clínico San Borja Arriarán
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de ppto año 2018 partida 16 Ministerio de Salud Glosa 2 Letra D, página 9.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago
Comuna Santiago Centro
Impuesto 725800
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor servicio de aplicaciones técnicas y médicas limita
Razón Social SERVICIO DE APLICACIONES TECNICAS Y MEDI
R.U.T. 79.519.810-5
Sucursal servicio de aplicaciones técnicas y médicas limita
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40161505
Filtros de aire1UnidadADQUISICIÓN FILTROS DE AIRE TIPO BACTERIANOS Y HEPA, PARA AUTOCLAVES DE VAPOR Y AIREADOR DE OXIDO DE ETILENO , DETALLES EN TÉRMINOS DE REFERENCIA Tiempo de suministro: dos días, Garantía: tres meses; Forma de pago: de acuerdo a lo que estipule el contrato del cliente. $ 3.820.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.820.000 $ 3.820.000
Total Neto $ 3.820.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 725.800
TOTAL OC $ 4.545.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.