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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2312-618-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ICC. ORDEN DE COMPRA DESDE 2312-92-L118 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2312-92-L118 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de ppto año 2018 partida 16 Ministerio de Salud Glosa 2 Letra D, página 9. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
725800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
servicio de aplicaciones técnicas y médicas limita |
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Razón Social |
SERVICIO DE APLICACIONES TECNICAS Y MEDI
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R.U.T. |
79.519.810-5 |
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Sucursal |
servicio de aplicaciones técnicas y médicas limita |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40161505
| Filtros de aire | 1 | Unidad | ADQUISICIÓN FILTROS DE AIRE TIPO BACTERIANOS Y HEPA, PARA AUTOCLAVES DE VAPOR Y AIREADOR DE OXIDO DE ETILENO , DETALLES EN TÉRMINOS DE REFERENCIA | Tiempo de suministro: dos días, Garantía: tres meses; Forma de pago: de acuerdo a lo que estipule el contrato del cliente. |
$ 3.820.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.820.000
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$ 3.820.000
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Total Neto
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$ 3.820.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 725.800
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$ 4.545.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.