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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2312-647-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
12-08-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2312-266-L114 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2312-266-L114 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Amazonas Nº 619, Santiago, Bodega Mantencion |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
39900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amazonas Nº 619, Santiago, Bodega Mantencion |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-08-2014 |
| Instrucciones de Despacho | INSTRUCCIONES DE DESPACHO:
DESPACHAR POR CALLE AMAZONAS Nº 619, SANTIAGO.
UNIDAD DE MANTENCION
DE LUNES A JUEVES DE 08:30 A 13:00 HRS Y DE 14:30 A 17:30
VIERNES HASTA LAS 16:00
CONTACTO SR. JULIO PEREZ, TELEFONO 5748969 |
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Proveedor |
Oppici S.A. |
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Razón Social |
OPPICI S A
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R.U.T. |
80.695.500-0 |
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Sucursal |
Oppici S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40141702
| Grifos | 6 | Unidad | Llave de combinacion de codera (NO Monoblock)(adjuntar catalogo) | LLAVE COMBINACION DE CODERA |
$ 35.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.000
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$ 210.000
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Total Neto
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$ 210.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.900
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$ 249.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.