Orden de Compra. Nº2312-647-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2312-266-L114"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2312-647-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-08-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2312-266-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2312-266-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ingeniería - Hosp. Clínico San Borja Arriarán
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Amazonas Nº 619, Santiago, Bodega Mantencion
Comuna Santiago Centro
Impuesto 39900
Dirección de Envío de la Factura Amazonas Nº 619, Santiago, Bodega Mantencion
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-08-2014
TítuloDescripción
Instrucciones de Despacho

INSTRUCCIONES DE DESPACHO:

DESPACHAR POR CALLE AMAZONAS Nº 619, SANTIAGO.

UNIDAD DE MANTENCION

DE LUNES A JUEVES DE 08:30 A 13:00 HRS Y DE 14:30  A 17:30

 VIERNES HASTA LAS 16:00

CONTACTO SR. JULIO PEREZ, TELEFONO 5748969

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Oppici S.A.
Razón Social OPPICI S A
R.U.T. 80.695.500-0
Sucursal Oppici S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos6UnidadLlave de combinacion de codera (NO Monoblock)(adjuntar catalogo)LLAVE COMBINACION DE CODERA $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
Total Neto $ 210.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.900
TOTAL OC $ 249.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.