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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2312-957-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-05-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2312-420-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Cotizar por el portal.
Llenar cuadro excel adjunto.
Devolverlo con valores netos.
Indicar precio global neto.
Servicios Finanzas, Contabilidad y Facturación.
Unidad de mantención.
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Proveniente de Licitación
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2312-420-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ingeniería - Hosp. Clínico San Borja Arriarán |
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Razón Social |
Hospital Clínico San Borja Arriarán
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Santa Rosa 1234 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Clínico San Borja Arriarán
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
34751 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
DE TOMAS E HIJOS LIMITADA
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R.U.T. |
78.547.260-8 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73121611
| Servicios de hojalatería | 1 | Global | Servicios de hojalatería | Adquisición de materiales de hojalatería para reparar techos. Llenar y devolver archivo excel adjunto con valores netos.Se debe disponer de todos los items. |
$ 182.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 182.900
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$ 182.900
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Total Neto
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$ 182.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.751
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$ 217.651
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.