Orden de Compra. Nº2312-957-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2312-420-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Clínico San Borja Arriarán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2312-957-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-05-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2312-420-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Cotizar por el portal. Llenar cuadro excel adjunto. Devolverlo con valores netos. Indicar precio global neto. Servicios Finanzas, Contabilidad y Facturación. Unidad de mantención.
Proveniente de Licitación 2312-420-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ingeniería - Hosp. Clínico San Borja Arriarán
Razón Social Hospital Clínico San Borja Arriarán
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Clínico San Borja Arriarán
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago
Comuna -1
Impuesto 34751
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DE TOMAS E HIJOS LIMITADA
R.U.T. 78.547.260-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73121611
Servicios de hojalatería1GlobalServicios de hojalateríaAdquisición de materiales de hojalatería para reparar techos. Llenar y devolver archivo excel adjunto con valores netos.Se debe disponer de todos los items. $ 182.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.900 $ 182.900
Total Neto $ 182.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.751
TOTAL OC $ 217.651


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.