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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2314-1023-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2314-370-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2314-370-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I. MUNI_PINTANA EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
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R.U.T. |
69.253.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SANTA ROSA 12975 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
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R.U.T. |
69.253.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
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Comuna |
La Pintana
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
excursiones bandurria |
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Razón Social |
PATRICIO OSVALDO VEAS MORENO
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R.U.T. |
15.556.727-9 |
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Sucursal |
excursiones bandurria |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Global | SE REQUIERE CONTRATAR SERVICIO COMPLETO DE TRASLADO (IDA Y VUELTA, CON CHOFER, COMBUSTIBLE Y PEAJES), HACIA ISLA NEGRA Y MUSEO PABLO NERUDA, QUE CONTEMPLE ADEMAS, PAGO DE ENTRADAS PARA 87 ALUMNOS Y 04 PROFESORES
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$ 1.380.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.380.000
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$ 1.380.000
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Total Neto
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$ 1.380.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.380.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.