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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2314-1291-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
15-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS DE OFICINA DEC. 1303-434 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO ADQUISICIONES EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
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R.U.T. |
69.253.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
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R.U.T. |
69.253.800-5 |
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Dirección de Facturación |
El Olivar N°02595 paradero 47 Santa Rosa, DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 13:30 HRS., La Pintana, Región Metropolitana de Santiago |
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Comuna |
La Pintana
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Impuesto |
15928 |
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Dirección de Envío de la Factura |
El Olivar N°02595 paradero 47 Santa Rosa, DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 13:30 HRS., La Pintana, Región Metropolitana de Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MEGASTOCK |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTOCK LTDA
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R.U.T. |
76.418.143-3 |
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Sucursal |
MEGASTOCK |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111507 2239-4-LP14
| Papel para fotocopiadora o impresora | 30 | | (1539997 )PAPEL INKJET ARCOIRIS FOTOGRAFICO HIGH GLOSSY COLORWAY A4 180 GRS 20 HOJAS UNIDAD 1541877 | (1539997) PAPEL INKJET ARCOIRIS FOTOGRAFICO HIGH GLOSSY COLORWAY A4 180 GRS 20 HOJAS UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.000
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$ 84.000
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Total Neto
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$ 84.000
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Descuento
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$ 168
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.928
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 99.760
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.