Orden de Compra. Nº2314-143-SE09 "ARTICULOS DE ASEO DEC. 110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2314-143-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-03-2009
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO DEC. 110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2314-54-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI_PINTANA EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 39715,32
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor vypltda
Razón Social DONOSO HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 76.232.760-0
Sucursal vypltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121801
Plumeros10UnidadPLUMEROS  $ 633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.330 $ 6.330
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo24UnidadPAÑOS AMARILLOS  $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.120
47131502
Paños de limpieza24UnidadPAÑOS MULTIUSO  $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
47131615
Escobillones10UnidadESCOBILLONES  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.480
47131618
Mopas húmedas12UnidadMOPAS  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
24112601
Jarros12UnidadRECIPIENTE DE MOPAS VIDELA O SIMILAR  $ 3.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.268 $ 41.268
27112004
Palas10UnidadPALAS  $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
12161902
Detergentes surfactantes20LitroLITROS LIMPIADOR VIM O SIMILAR  $ 459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.180 $ 9.180
12161902
Detergentes surfactantes50LitroLITROS DETERGENTE MULTIUSO  $ 483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.150 $ 24.150
47131810
Productos para lavar platos20LitroLITROS DE LAVALOZA  $ 532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.640 $ 10.640
47131806
Barniz o ceras de muebles5LitroLITROS DE LUSTRAMUEBLES  $ 1.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.315 $ 5.315
47131803
Desinfectantes domésticos25LitroLITRO CLORO GEL  $ 435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.875 $ 10.875
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos50LitroLITRO CERA LIQUIDA COLOR ROJO  $ 535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.750 $ 26.750
47131803
Desinfectantes domésticos50LitroLITRO CLORO  $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
53131608
Jabones10LitroLITROS JABON LIQUIDO  $ 897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.970 $ 8.970
47121701
Bolsas de basura30PaqueteBOLSAS DE BASURA GRANDE 90X110  $ 535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.050 $ 16.050
Total Neto $ 209.028
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.715
TOTAL OC $ 248.743


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.