Orden de Compra. Nº2314-250-SE15 "materiales de enseñanza dec. 1303/221"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2314-250-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-08-2015
Nombre de la Orden de Compra materiales de enseñanza dec. 1303/221
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2314-33-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI_PINTANA EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta Rosa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 13045,21
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ORDEN DE COMPRA

LA ORDEN  DE COMPRA DEBERA ESTAR EN CALIDAD DE “ACEPTADA” EN  EL PORTAL MERCADO PUBLICO. ES REQUISITO “OBLIGATORIO” PARA QUE LOS PRODUCTOS SEAN RECEPCIONADO POR LA BODEGA, DE LO CONTRARIO  NO SE ACEPTARA EL DESPACHO

 

FACTURAS

 

LA  ORDEN DE COMPRA QUE ESTE 100% DESPACHADA EN BODEGA  DEBE SER FACTURADA POR EL MONTO TOTAL,  PARA SER ENVIADA A TRAMITE DE CANCELACION

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Deoffice Ltda
Razón Social Sociedad Comercial Ugarte & Garabito Ltda.
R.U.T. 76.381.017-8
Sucursal Deoffice Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina3Unidadblock de cartulina de coloresCARPETA ARTECOLOR CARTULINA FLUOR 6 COLORES. $ 929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.787 $ 2.787
30102015
Lámina de plástico4Unidadmetros de plastico 0.5 mm para forrar librosMANGA PLASTICO POR METROS. $ 893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.572 $ 3.572
44111905
Pizarras para plumón y accesorios1Unidadpizarra acrilica 1.0 x 2.0 mts. con marco de aluminioPIZARRA MEL. BCA 200X100 ALUMINIO MAYA. $ 57.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.120 $ 57.120
60121148
Papel lustre20Unidadpliegos de papel lustre color azul marinoPAPEL LUSTRE ARTEL 53X75 AZUL ULTRAMAR. $ 259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.180 $ 5.180
Total Neto $ 68.659
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.045
TOTAL OC $ 81.704


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.