Orden de Compra. Nº2314-378-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2314-143-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2314-378-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-06-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2314-143-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2314-143-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI_PINTANA EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 10577,49
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro2Unidadsopapo destapador de wc   $ 376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 752 $ 752
47131615
Escobillones3Unidadgomas barre agua de piso   $ 729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.187 $ 2.187
47131615
Escobillones20Unidadescobillones   $ 793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.860 $ 15.860
47131830
Productos de limpieza de muebles10Unidadlustra muebles   $ 482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.820 $ 4.820
47131816
Desodorantes20Unidaddesodorantes ambientales  $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.460 $ 14.460
53131608
Jabones5Litrojabon liquidos   $ 524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.620 $ 2.620
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario2Paquetemascarillas para polvo   $ 871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.742 $ 1.742
47121701
Bolsas de basura20Paquetebolsas de basura chica 50x70  $ 163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.260 $ 3.260
47121701
Bolsas de basura10Paquetebolsas de basura medianas 70x90  $ 306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.060 $ 3.060
47121701
Bolsas de basura5Paquetebolsas gigantes y gruesas para contenedores de basura de 120 lts.  $ 1.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.910 $ 6.910
Total Neto $ 55.671
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.577
TOTAL OC $ 66.248


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.