Orden de Compra. Nº
2314-378-SE10
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2314-143-L110
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2314-378-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-06-2010
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2314-143-L110
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2314-143-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I. MUNI_PINTANA EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T.
69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
SANTA ROSA 12975
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T.
69.253.800-5
Dirección de Facturación
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna
La Pintana
Impuesto
10577,49
Dirección de Envío de la Factura
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro
2
Unidad
sopapo destapador de wc
$ 376,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 752
$ 752
47131615
Escobillones
3
Unidad
gomas barre agua de piso
$ 729,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.187
$ 2.187
47131615
Escobillones
20
Unidad
escobillones
$ 793,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.860
$ 15.860
47131830
Productos de limpieza de muebles
10
Unidad
lustra muebles
$ 482,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.820
$ 4.820
47131816
Desodorantes
20
Unidad
desodorantes ambientales
$ 723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.460
$ 14.460
53131608
Jabones
5
Litro
jabon liquidos
$ 524,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.620
$ 2.620
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario
2
Paquete
mascarillas para polvo
$ 871,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.742
$ 1.742
47121701
Bolsas de basura
20
Paquete
bolsas de basura chica 50x70
$ 163,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.260
$ 3.260
47121701
Bolsas de basura
10
Paquete
bolsas de basura medianas 70x90
$ 306,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.060
$ 3.060
47121701
Bolsas de basura
5
Paquete
bolsas gigantes y gruesas para contenedores de basura de 120 lts.
$ 1.382,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.910
$ 6.910
Total Neto
$ 55.671
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.577
TOTAL OC
$ 66.248
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.