Orden de Compra. Nº2314-418-SE24 "CORTINA METALIZADA CINTA EMBALAJE GLOBOS PINTURA DE TELA Y OTROS INSUMOS PARA TALLERES ESCUELA CAPITAN AVALOS ORDEN DE COMPRA DESDE 2314-199-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2314-418-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2024
Nombre de la Orden de Compra CORTINA METALIZADA CINTA EMBALAJE GLOBOS PINTURA DE TELA Y OTROS INSUMOS PARA TALLERES ESCUELA CAPITAN AVALOS ORDEN DE COMPRA DESDE 2314-199-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2314-199-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.002.001.000 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación El Olivar N°02595 Paradero 47 santa rosa la pintana
Comuna La Pintana
Impuesto 3082341,5
Dirección de Envío de la Factura El Olivar N°02595 Paradero 47 santa rosa la pintana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ORDEN DE COMPRA

LA ORDEN  DE COMPRA DEBERA ESTAR EN CALIDAD DE “ACEPTADA” EN  EL PORTAL MERCADO PUBLICO. ES REQUISITO “OBLIGATORIO” PARA QUE LOS PRODUCTOS SEAN RECEPCIONADO POR LA BODEGA, DE LO CONTRARIO  NO SE ACEPTARA EL DESPACHO

 FACTURAS 

LA  ORDEN DE COMPRA QUE ESTE 100% DESPACHADA EN BODEGA  DEBE SER FACTURADA POR EL MONTO TOTAL,  PARA SER ENVIADA A TRAMITE DE CANCELACION 

Recepción de facturas:

La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas  cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado en la orden de compra. Las entregas parciales o por etapas serán con guía de despacho.

 OTROS          

 NOTA: SE ACEPTARA SOLO LA ENTREGA DE PRODUCTOS QUE SE AJUSTEN A LA CANTIDAD, PRECIO, MARCA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS EN LA ORDEN DE COMPRA.

 OBSERVACIONES DE FACTURAS

 .- Las facturas deben  enviarse a la misma dirección de despacho del producto.

.- la Factura debe mencionar el  Número de la respectiva Orden de Compra.

.- Las Facturas Electrónicas deben ser enviadas  a los siguientes correos electrónicos institucionales

bodegaeducacionlapintana@gmail.com

pmorales@educacionlapintana.cl

.- Consultas sobre trámite de facturas es al fono 23896622, Sra. Lilian Faundez 

.-  En el Depto. de TESORERIA,  deben consultar sobre el pago de Factura. Al fono

223896285 EDUCACION

223896649 EDUCACION

No se recepcionarán bienes o servicios si no hubiese aceptado la orden de compra. Bodega Educación sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado. Las entregas parciales serán con guía de despacho

NOTA:  Para hacer  seguimiento del pago deberá ingresar la factura a “MIS PAGOS”

COORDINAR DESPACHO CON BODEGA AL FONO 223896621 -223896673

Horario de lunes a jueves  de 8:30 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 hrs

                                Viernes de 8:30 a 14:00 y de 15:00 a 16:00 hrs

 

* EL PROVEEDOR DEBE INDICAR LA GLOSA Y EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA RECPECTIVA *DESPACHO COORDINAR CON  BODEGA  al 223896621 – 223896673

*No se recepcionarán productos , Si el proveedor adjudicado no hubiese aceptado previamente la orden de compra.

*Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total  , las entregas parciales serán  solo con guía de despacho.

*La fecha de la factura deberá coincidir con la fecha de entrega de los productos o servicio.*

*No se recepcionaran facturas si lo productos no han sido recepcionados por bodega

* FACTURA A CORREO :  facturaseducacion@pintana.cl -  pmorales@educacionlapintana.cl - rwieschollek@educacionlapintana.cl - lfaundez@educacionlapintana.cl –

* Deberá venir indicado los datos para la transferencia bancaria CORREO TESORERIA: bcardoch@pintana.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA J&B
Razón Social COMERCIALIZADORA VENTAS COTILLON J&B SPA
R.U.T. 77.346.285-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA J&B
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141019
Piñatas1GlobalINSUMOS PARA TALLERES SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y FORMATOS ADJUNTOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TALLERES ESCUELA CAPITAN AVALOS LEY SEP $ 16.222.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.222.850 $ 16.222.850
Total Neto $ 16.222.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.082.342
TOTAL OC $ 19.305.192


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.