Orden de Compra. Nº2314-569-SE21 "MATERIAL DE ASEO ORDEN DE COMPRA DESDE 2314-131-L121"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2314-569-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-09-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO ORDEN DE COMPRA DESDE 2314-131-L121
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2314-131-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007.001.000 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación El Olivar N°02595 paradero 47 Santa Rosa, la Pintana
Comuna La Pintana
Impuesto 764843,1
Dirección de Envío de la Factura El Olivar N°02595 paradero 47 Santa Rosa, la Pintana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
orden de compra

LA ORDEN  DE COMPRA DEBERA ESTAR EN CALIDAD DE “ACEPTADA” EN  EL PORTAL MERCADO PUBLICO. ES REQUISITO “OBLIGATORIO” PARA QUE LOS PRODUCTOS SEAN RECEPCIONADO POR LA BODEGA, DE LO CONTRARIO  NO SE ACEPTARA EL DESPACHO

 FACTURAS 

LA  ORDEN DE COMPRA QUE ESTE 100% DESPACHADA EN BODEGA  DEBE SER FACTURADA POR EL MONTO TOTAL,  PARA SER ENVIADA A TRAMITE DE CANCELACION 

Recepción de facturas:

La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas  cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado en la orden de compra. Las entregas parciales o por etapas serán con guía de despacho.

 OTROS          

 NOTA: SE ACEPTARA SOLO LA ENTREGA DE PRODUCTOS QUE SE AJUSTEN A LA CANTIDAD, PRECIO, MARCA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS EN LA ORDEN DE COMPRA.

 OBSERVACIONES DE FACTURAS

 .- Las facturas deben  enviarse a la misma dirección de despacho del producto.

.- la Factura debe mencionar el  Número de la respectiva Orden de Compra.

.- Las Facturas Electrónicas deben ser enviadas  a los siguientes correos electrónicos institucionales

bodega.educacion.salud@gmail.com

pmorales@pintana.cl

.- Consultas sobre trámite de facturas es al fono 23896622, Sra. Lilian Faundez 

.-  En el Depto. de TESORERIA,  deben consultar sobre el pago de Factura. Al fono

223896285 EDUCACION

223896649 EDUCACION

No se recepcionarán bienes o servicios si no hubiese aceptado la orden de compra. Bodega Educación sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado. Las entregas parciales serán con guía de despacho

NOTA:  Para hacer  seguimiento del pago deberá ingresar la factura a “MIS PAGOS”

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IBH
Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA
R.U.T. 76.872.717-1
Sucursal IBH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario15000Unidadmascarillas kn95 cb2626-2006Se oferta el producto solicitado. $ 102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530.000 $ 1.530.000
47131805
Limpiadores de uso general50Unidadpediluvio de goma 60x40Se oferta el producto solicitado. $ 3.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.700 $ 158.700
13111042
Alcohol de polivinilo70Unidadalcohol gel litroSe oferta el producto solicitado. $ 1.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.200 $ 102.200
47131805
Limpiadores de uso general1000Unidadlysoform en spriteSe oferta el producto solicitado. $ 1.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.333.000 $ 1.333.000
47131805
Limpiadores de uso general30Bidónamonio cuaternario de 5 litrosSe oferta el producto solicitado. $ 8.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.590 $ 247.590
31211903
Equipo para protección30Unidadantiparras Se oferta el producto solicitado. $ 635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.050 $ 19.050
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario250Unidadbuzos tyvek tallas xlSe oferta el producto solicitado. $ 1.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.500 $ 317.500
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos50Cajaguantes latex LSe oferta el producto solicitado. $ 6.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.450 $ 317.450
Total Neto $ 4.025.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 764.843
TOTAL OC $ 4.790.333


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.