Orden de Compra. Nº2314-58-SE23 "MATERIALES DE ASEO LICEO MARIANO LATORRE ORDEN DE COMPRA DESDE 2314-19-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2314-58-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-02-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO LICEO MARIANO LATORRE ORDEN DE COMPRA DESDE 2314-19-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2314-19-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007.001.000 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación El Olivar N°02595 paradero 47 Santa Rosa, la Pintana
Comuna La Pintana
Impuesto 124070
Dirección de Envío de la Factura El Olivar N°02595 paradero 47 Santa Rosa, la Pintana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ORDEN DE COMPRA

LA ORDEN  DE COMPRA DEBERA ESTAR EN CALIDAD DE “ACEPTADA” EN  EL PORTAL MERCADO PUBLICO. ES REQUISITO “OBLIGATORIO” PARA QUE LOS PRODUCTOS SEAN RECEPCIONADO POR LA BODEGA, DE LO CONTRARIO  NO SE ACEPTARA EL DESPACHO

 FACTURAS 

LA  ORDEN DE COMPRA QUE ESTE 100% DESPACHADA EN BODEGA  DEBE SER FACTURADA POR EL MONTO TOTAL,  PARA SER ENVIADA A TRAMITE DE CANCELACION 

Recepción de facturas:

La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas  cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado en la orden de compra. Las entregas parciales o por etapas serán con guía de despacho.

 OTROS          

 NOTA: SE ACEPTARA SOLO LA ENTREGA DE PRODUCTOS QUE SE AJUSTEN A LA CANTIDAD, PRECIO, MARCA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS EN LA ORDEN DE COMPRA.

 OBSERVACIONES DE FACTURAS

 .- Las facturas deben  enviarse a la misma dirección de despacho del producto.

.- la Factura debe mencionar el  Número de la respectiva Orden de Compra.

.- Las Facturas Electrónicas deben ser enviadas  a los siguientes correos electrónicos institucionales

bodegaeducacionlapintana@gmail.com

pmorales@educacionlapintana.cl

.- Consultas sobre trámite de facturas es al fono 23896622, Sra. Lilian Faundez 

.-  En el Depto. de TESORERIA,  deben consultar sobre el pago de Factura. Al fono

223896285 EDUCACION

223896649 EDUCACION

No se recepcionarán bienes o servicios si no hubiese aceptado la orden de compra. Bodega Educación sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado. Las entregas parciales serán con guía de despacho

NOTA:  Para hacer  seguimiento del pago deberá ingresar la factura a “MIS PAGOS”

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAPELES AUSTRAL
Razón Social PAPELES AUSTRAL SPA
R.U.T. 77.404.653-4
Sucursal PAPELES AUSTRAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos20BidónLAVALOZA BIDON 5 LTLAVALOZA BIDON 5 LT STRONGER $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
47131805
Limpiadores de uso general10BidónLIMPIADOR DE PISOS TREMEX ORGANIC AROMA LAVANDA BIDON 5 L O EQUIVALENTELIMPIADOR DE PISOS 5 LITROS DOÑA FRESIA EQUIVALENTE $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
24111503
Bolsas de plástico5CajaBOLSAS HERMETICAS ZIPLOC MEDIANA 20 UND O EQUIVALENTEBOLSAS HERMETICAS ZIPLOC MEDIANA 20 UND O EQUIVALENTE $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
24111503
Bolsas de plástico5CajaBOLSAS HERMETICAS ZIPOC 24 UND O EQUIVALENTEBOLSAS HERMETICAS ZIPOC 24 UND O EQUIVALENTE $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables5CajaGUANTES M LATEX CAJA 100 UNDGUANTES M LATEX CAJA 100 UND $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables5CajaGUANTES L LATEX CAJA 100 UNDGUANTES L VINILO CAJA 100 UND $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables5CajaGUANTES XL LATEX CAJA 100 UNDGUANTES XL VINILOCAJA 100 UND $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables5CajaGUANTES S LATEX CAJA 100 UNDGUANTES S VINILO CAJA 100 UND $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
42131611
Gorras de quirófano10CajaCOFIAS CAJA 100 UNDCOFIAS CAJA 100 UND $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
47121812
Raspadores de limpieza100UnidadVIRUTILLA ACERO VIRUTILLA ACERO COCINA $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadDETERGENTE LIQUIDO 1,2 LT DETERGENTE LIQUIDO 2 LT DOÑA FRESIA $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
12191601
Solventes de alcohol12UnidadALCOHOL 95 ° ALCOHOL 70 ° 1 litro $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
14111606
Papel artístico o papel Kraft5UnidadPAPEL MANTEQUILLA 7.5 MT EUROPLAX O EQUIVALENTEPAPEL MANTEQUILLA 7.5 MT EUROPLAX O EQUIVALENTE $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47131805
Limpiadores de uso general20UnidadLIMPIADOR DE HORNOS 360 CC MR MUSCULOS O EQUIVALENTELIMPIADOR DE HORNOS 360 CC MR MUSCULOS O EQUIVALENTE $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
42311518
Almohadillas o parches médicos para los ojos50UnidadPARCHECURITASPARCHECURITAS 100 unidades $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
53131608
Jabones30UnidadJABON DE LAVAR POPEYE O EQUIVALENTEJABON DE LAVAR POPEYE 170 GRS O EQUIVALENTE $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
24111503
Bolsas de plástico30PaqueteBOLSA DE BASURA 50 x70 10 UNDBOLSA DE BASURA 50 x70 10 UND $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
24111503
Bolsas de plástico30PaqueteBOLSA DE BASURA 100 x120 BOLSA DE BASURA 90 x120 $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables40PaquetePAÑOS MULTIUSO VIRUTEX ULTRA PQTE 3 UNDPAÑOS MULTIUSO ULTRA PQTE 3 UND $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
47131603
Esponjas20PaqueteESPONJA PARA COCINA SCOTCH BRITE PQTE 6 UND O EQUIVALENTEESPONJA PARA COCINA PQTE 6 UND O EQUIVALENTE $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
14111703
Toallas de papel30RolloTOALLA DE PAPEL ABSORVENTE ROLLO 150 MTTOALLA DE PAPEL ABSORVENTE ROLLO 150 MT $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
51191906
Solución de rehidratación oral4SacoSAL INDUSTRIAL SACO 20 KGSAL INDUSTRIAL SACO 20 KG $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
Total Neto $ 653.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 124.070
TOTAL OC $ 777.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.