Orden de Compra. Nº2314-599-SE22 "MATERIAL DE FERRETERIA ORDEN DE COMPRA DESDE 2314-242-L122"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2314-599-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-12-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA ORDEN DE COMPRA DESDE 2314-242-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2314-242-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010.001.000 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 117361,1
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ORDEN DE COMPRA

LA ORDEN  DE COMPRA DEBERA ESTAR EN CALIDAD DE “ACEPTADA” EN  EL PORTAL MERCADO PUBLICO. ES REQUISITO “OBLIGATORIO” PARA QUE LOS PRODUCTOS SEAN RECEPCIONADO POR LA BODEGA, DE LO CONTRARIO  NO SE ACEPTARA EL DESPACHO

 FACTURAS 

LA  ORDEN DE COMPRA QUE ESTE 100% DESPACHADA EN BODEGA  DEBE SER FACTURADA POR EL MONTO TOTAL,  PARA SER ENVIADA A TRAMITE DE CANCELACION 

Recepción de facturas:

La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas  cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado en la orden de compra. Las entregas parciales o por etapas serán con guía de despacho.

 OTROS          

 NOTA: SE ACEPTARA SOLO LA ENTREGA DE PRODUCTOS QUE SE AJUSTEN A LA CANTIDAD, PRECIO, MARCA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS EN LA ORDEN DE COMPRA.

 OBSERVACIONES DE FACTURAS

 .- Las facturas deben  enviarse a la misma dirección de despacho del producto.

.- la Factura debe mencionar el  Número de la respectiva Orden de Compra.

.- Las Facturas Electrónicas deben ser enviadas  a los siguientes correos electrónicos institucionales

bodegaeducacionlapintana@gmail.com

pmorales@educacionlapintana.cl

.- Consultas sobre trámite de facturas es al fono 23896622, Sra. Lilian Faundez 

.-  En el Depto. de TESORERIA,  deben consultar sobre el pago de Factura. Al fono

223896285 EDUCACION

223896649 EDUCACION

No se recepcionarán bienes o servicios si no hubiese aceptado la orden de compra. Bodega Educación sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado. Las entregas parciales serán con guía de despacho

NOTA:  Para hacer  seguimiento del pago deberá ingresar la factura a “MIS PAGOS”

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA RAPEL LTDA.
Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION RAPEL
R.U.T. 77.291.503-9
Sucursal DISTRIBUIDORA RAPEL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161601
Pernos de anclaje3CajaCAJAS DE PERNO DE 100 UNIDADES PERNO AUTOPERFORANTE TECHOCAJAS DE PERNO DE 100 UNIDADES PERNO AUTOPERFORANTE TECHO 100 UNIDADES 12X2 PUNTA BROCA CABEZA HEXAGONAL $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
31201606
Calafateos6UnidadSILICONA PARA SELLADOSILICONA PARA SELLADO TAPAGOTERAS $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.940 $ 23.940
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas5UnidadTIRAS DE PERFIL 40X40PERFIL 40X40X2 $ 16.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.250 $ 84.250
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas6UnidadPERFILES 20X30PERFIL 20X30X1.5MM $ 8.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.360 $ 48.360
31191506
Discos abrasivos10UnidadDISCO DE CORTE 5 "DISCO CORTE METAL 4 12 $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
31191506
Discos abrasivos10UnidadDISCO DE DESBASTEDISCO DESBASTE 4 12 METAL $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas4UnidadTIRAS DE PERFIL 20X30X2TIRAS DE PERFIL 20X30X2 $ 9.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.640 $ 39.640
31201604
Cementos de caucho3UnidadSACO DE CEMENTO DE 25 KILOS PREMEZCLASACO DE CEMENTO DE 25 KILOS PREMEZCLA $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
31211505
Pinturas aceitosas6UnidadGALON DE PINTURA PARA FIERRO COLOR CELESTE GALON DE 1 LITROGALON DE PINTURA PARA FIERRO COLOR CELESTE GALON DE 1 LITRO $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
31211505
Pinturas aceitosas6UnidadGALON DE ANTICORROSIVO COLOR NEGRO GALON DE 1 LITROGALON DE ANTICORROSIVO COLOR NEGRO GALON DE 1 LITRO $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
30102212
Plancha de cinc18UnidadPLANCHAS ZINC LISO DE 0.35X950X300PLANCHAS ZINC LISO DE 0.35X950X300 $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.200 $ 232.200
23171509
Soldadura3kilogramoSOLDADURA 3/32SOLDADURA 332 6011 $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
Total Neto $ 617.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 117.361
TOTAL OC $ 735.051


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.