Orden de Compra. Nº2314-616-SE22 "MATERIALES DE ASEO ORDEN DE COMPRA DESDE 2314-239-L122"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2314-616-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ORDEN DE COMPRA DESDE 2314-239-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2314-239-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007-001-000 del sistema caschile .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación El Olivar N°02595 paradero 47 Santa Rosa, DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 13:30 HRS., La Pintana, Región Metropolitana de Santiago
Comuna La Pintana
Impuesto 419780,11
Dirección de Envío de la Factura El Olivar N°02595 paradero 47 Santa Rosa, DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 13:30 HRS., La Pintana, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ORDEN DE COMPRA

LA ORDEN  DE COMPRA DEBERA ESTAR EN CALIDAD DE “ACEPTADA” EN  EL PORTAL MERCADO PUBLICO. ES REQUISITO “OBLIGATORIO” PARA QUE LOS PRODUCTOS SEAN RECEPCIONADO POR LA BODEGA, DE LO CONTRARIO  NO SE ACEPTARA EL DESPACHO

 FACTURAS 

LA  ORDEN DE COMPRA QUE ESTE 100% DESPACHADA EN BODEGA  DEBE SER FACTURADA POR EL MONTO TLA ORDEN  DE COMPRA DEBERA ESTAR EN CALIDAD DE “ACEPTADA” EN  EL PORTAL MERCADO PUBLICO. ES REQUISITO “OBLIGATORIO” PARA QUE LOS PRODUCTOS SEAN RECEPCIONADO POR LA BODEGA, DE LO CONTRARIO  NO SE ACEPTARA EL DESPACHO

 FACTURAS 

LA  ORDEN DE COMPRA QUE ESTE 100% DESPACHADA EN BODEGA  DEBE SER FACTURADA POR EL MONTO TOTAL,  PARA SER ENVIADA A TRAMITE DE CANCELACION 

Recepción de facturas:

La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas  cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado en la orden de compra. Las entregas parciales o por etapas serán con guía de despacho.

 OTROS          

 NOTA: SE ACEPTARA SOLO LA ENTREGA DE PRODUCTOS QUE SE AJUSTEN A LA CANTIDAD, PRECIO, MARCA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS EN LA ORDEN DE COMPRA.

 OBSERVACIONES DE FACTURAS

 .- Las facturas deben  enviarse a la misma dirección de despacho del producto.

.- la Factura debe mencionar el  Número de la respectiva Orden de Compra.

.- Las Facturas Electrónicas deben ser enviadas  a los siguientes correos electrónicos institucionales

bodegaeducacionlapintana@gmail.com

pmorales@educacionlapintana.cl

.- Consultas sobre trámite de facturas es al fono 23896622, Sra. Lilian Faundez 

.-  En el Depto. de TESORERIA,  deben consultar sobre el pago de Factura. Al fono

223896285 EDUCACION

223896649 EDUCACION

No se recepcionarán bienes o servicios si no hubiese aceptado la orden de compra. Bodega Educación sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado. Las entregas parciales serán con guía de despacho

NOTA:  Para hacer  seguimiento del pago deberá ingresar la factura a “MIS PAGOS”

OTAL,  PARA SER ENVIADA A TRAMITE DE CANCELACION 

Recepción de facturas:

La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas  cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado en la orden de compra. Las entregas parciales o por etapas serán con guía de despacho.

 OTROS          

 NOTA: SE ACEPTARA SOLO LA ENTREGA DE PRODUCTOS QUE SE AJUSTEN A LA CANTIDAD, PRECIO, MARCA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS EN LA ORDEN DE COMPRA.

 OBSERVACIONES DE FACTURAS

 .- Las facturas deben  enviarse a la misma dirección de despacho del producto.

.- la Factura debe mencionar el  Número de la respectiva Orden de Compra.

.- Las Facturas Electrónicas deben ser enviadas  a los siguientes correos electrónicos institucionales

bodegaeducacionlapintana@gmail.com

pmorales@educacionlapintana.cl

.- Consultas sobre trámite de facturas es al fono 23896622, Sra. Lilian Faundez 

.-  En el Depto. de TESORERIA,  deben consultar sobre el pago de Factura. Al fono

223896285 EDUCACION

223896649 EDUCACION

No se recepcionarán bienes o servicios si no hubiese aceptado la orden de compra. Bodega Educación sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado. Las entregas parciales serán con guía de despacho

NOTA:  Para hacer  seguimiento del pago deberá ingresar la factura a “MIS PAGOS”

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BERATER
Razón Social CONSULTORA BERATER SPA
R.U.T. 77.115.548-0
Sucursal BERATER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas60UnidadTrapero Algodón Simple con Ojal 50X50 Clásica, Marca Virutex o equivalenteTRAPERO ALGODON CON OJAL BLANCO 50X70 CMS REUTILIZABLE $ 652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.120 $ 39.120
25171507
Plumillas limpiaparabrisas4UnidadPlumilla Limpia Vidrios con mango, marca Virutex o equivalente LIMPIAVIDRIOS 25CM CON MANGO EXTENSIBLE $ 3.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona112UnidadAlcohol Desnaturalizado 70% Botella 1 Litro, marca Winkler o equivalente ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 70% 1 LT CON GLICERINA FARMAPARVIC. REG ISP 2589C-221 $ 2.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.600 $ 243.600
14111705
Servilletas de papel80PaqueteServilletas cocktail 24 x 24 cm 400 unidades 24 x 24 cm, marca Elite o equivalenteSERVILLETA 300 UNIDADES COCKTAIL 24X24 CM SOFTQUALITY $ 1.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.800 $ 114.800
47131805
Limpiadores de uso general55UnidadLimpiador Crema Bioactive Original 750 grs, Marca Cif o equivalenteLIMPIADOR EN CREMA SAPOLIO 750 GR MULTIUSO PISOS Y SUPERFICIES $ 1.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.040 $ 73.040
47131603
Esponjas80PaquetePaño Esponja Spontex x6 unidades, tamaño 17 X 20 cm, marca virutex o equivalentePACK 6 UNIDADES PAÑO ESPONJA $ 1.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.600 $ 127.600
47131502
Paños de limpieza60PaquetePaño multiuso tradicional absorbente amarillo, paquetes de 10 unidades,marca Virutex equivalentePACK 10 UNIDADES PAÑO MULTIUSO DE LIMPIEZA AMARILLO 38X40 $ 1.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.620 $ 82.620
47131801
Limpiadores de suelos40BidónLimpia Piso Lavanda Desinfectante - Bidón 5 Litros - Marca Excell o equivalenteLIMPIADOR DE PISOS ALE, BIDÓN 5LTS $ 2.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.600 $ 80.600
47131824
Productos de limpieza de ventanas25BidónLIMPIAVIDRIOS 5 LT MULTIUSO BIDON MARCA EXCELL O EQUIVALENTELIMPIAVIDRIOS LLABRES 5 LT, ES UN DETERGENTE LIQUIDO HIDROALCOHOLICO, FORMULADO ESPECIALMENTE PARA LA LIMPIEZA Y EL EMBELLECIMIENTO DE TODO TIPO DE SUPERFICIES DE VIDRIO TALES COMO VENTANAS, VENTANALES, PARABRISAS, VITRINAS INDUSTRIALES, PANTALLAS DE TELE $ 4.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.750 $ 108.750
47131806
Barniz o ceras de muebles18BidónLUSTRAMUEBLE LAVANDA 5 LT MARCA VIRGINIA O EQUIVALENTE LUSTRAMUEBLES LLABRES 5 LT, ES UN PRODUCTO DESARROLLADO PARA LA LIMPIEZA Y ABRILLANTAMIENTO DE SUPERFICIES DE MADERA CON APLICACIÓN DE LACADO PREVIO U OTRAS SUPERFICIES TRATADAS NO ABSORBENTES $ 9.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.870 $ 174.870
47131611
Palas para basura18UnidadPALA CON MANGO Y BANDA, MARCA VIRUTEX O EQUIVALENTEPALA DE BASURA PLASTICA ESTANDAR CON MANGO $ 718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.924 $ 12.924
42132102
Cubre camillas38PaqueteSabanilla extra Blanca e Excellence 1 Hoja 2 Rollos X 48 Mts Marca Elite o equivalente PACK 2 UNIDADES SABANILLA DE PAPEL ROLLO 50 MT MARCA SOFT QUALITY $ 5.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.360 $ 198.360
47131615
Escobillones35UnidadESCOBILLON MULTIUSO TRADICIONAL CLASICO MARCA VIRUTEX O EQUIVALENTEESCOBILLON PLÁSTICO ESTANDAR $ 1.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.225 $ 50.225
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro11UnidadSOPAPO GOMA Y MADERASOPAPO PARA INODORO CON MANGO DE MADERA $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.950 $ 26.950
47131803
Desinfectantes domésticos50BidónCLORO GEL DESINFECTANTE BIDON DE 5 LITROS MARCA EXCELL O EQUIVALENTECLORO GEL 5 LT MARCA ALE $ 2.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.250 $ 144.250
47131803
Desinfectantes domésticos130UnidadDesinfectante Para Ambientes y Superficies Tradicional 360 ml. Marca Igenix o equivalenteDESINFECTANTE SAPOLIO AEROSOL 360CC $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.400 $ 205.400
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables30CajaGUANTE DESECHABLE DE LATEX TOP SAFE BOX CAJA DE 100 UNIDADES, TALLA M GUANTES DE LATEX BLANCO TALLA L CAJA 100 UNIDADES $ 4.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.200 $ 139.200
42131611
Gorras de quirófano20CajaGorro cofia desechable 100 unidades 100 unid.COFIA DESECHABLE X 100 UD $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.800 $ 63.800
47131803
Desinfectantes domésticos75UnidadCLORO TRADICIONAL CONCENTRADO DE 4 KG, MARCA IMPEKE O EQUIVALENTECLORO LÍQUIDO 5 LT MARCA ALE $ 1.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.150 $ 114.150
53131624
Toallitas húmedas40UnidadToallas húmedas desinfectantes multiuso 35 un. limónTOALLA HÚMEDA DESINFECTANTE VIRUTEX MULTIUSO 30 UNIDADES. LA ACCIÓN LIMPIADORA ELIMINA LA SUCIEDAD Y EL POLVO DEJANDO LAS SUPERFICIES LIMPIAS Y BRILLANTES $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.960 $ 35.960
47131605
Cepillos de limpieza20UnidadESCOBILLAS PARA UÑASESCOBILLAS DE UÑAS $ 1.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.700 $ 28.700
10191509
Insecticidas55UnidadInsecticida para casa y jardín 360 ml aerosol, marca Raid o equivalente INSECTICIDA MATA INSECTOS FÓRMULA SUPERACTIVA TANAX AEROSOL 220 CC $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.900 $ 86.900
47131618
Mopas húmedas30UnidadMopa Redonda Sin Mango Algodón Extra GrandeREPUESTO MOPA HUMEDA ESTANDAR $ 1.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.050 $ 43.050
Total Neto $ 2.209.369
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 419.780
TOTAL OC $ 2.629.149


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.