Orden de Compra. Nº2314-776-SE10 "MATERIALES DE FERRETERIA DEC. 661"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2314-776-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-11-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA DEC. 661
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Menor a 10 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI_PINTANA EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 5114,0324
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Wellegn Ltda.
Razón Social FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION WELLEGN LI
R.U.T. 76.514.510-4
Sucursal Wellegn Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142009
Mangueras multiuso gas agua aire8UnidadMANGUERAS DE GAS MANGUERAS DE GAS $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.096 $ 3.096
27112103
Abrazaderas8UnidadABRAZADERASABRAZADERAS $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
31151601
Cadenas de seguridad3UnidadMTS. DE CADENAS MTS. DE CADENAS $ 1.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.584 $ 4.584
27111704
Enchufes3UnidadENCHUFES HEMBRAENCHUFES HEMBRA $ 642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.926 $ 1.926
39101601
ampolletas halógenas3UnidadAMPOLLETAS ALOGENAS 300 WATTSAMPOLLETAS ALOGENAS 300 WATTS $ 461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.383 $ 1.383
39101601
ampolletas halógenas3UnidadAMPOLLETAS ALOGENAS 500 WATTSAMPOLLETAS ALOGENAS 500 WATTS $ 461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.383 $ 1.383
24101715
Cinta transportadora3UnidadCINTA AISLADORA CINTA AISLADORA $ 283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 849 $ 849
40141703
Boquillas de ducha5UnidadDUCHA CHALLA DUCHA CHALLA $ 1.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.255 $ 5.255
31161601
Pernos de anclaje10UnidadTIRAFONDO DE 1/4X2"TIRAFONDO DE 1/4X2" $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 550
27111704
Enchufes3UnidadENCHUFES MACHOS ENCHUFES MACHOS $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.287 $ 1.287
31161503
Clavo-tornillo1kilogramoKG. CLAVOS DE 3"KG. CLAVOS DE 3" $ 781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 781 $ 781
26121540
Cable galvanizado2,12kilogramoKG. ALAMBRES GALVANIZADO KG. ALAMBRES GALVANIZADO $ 2.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.310 $ 4.310
Total Neto $ 26.916
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.114
TOTAL OC $ 32.030


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.