Orden de Compra. Nº
2314-776-SE10
"
MATERIALES DE FERRETERIA DEC. 661
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2314-776-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-11-2010
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERIA DEC. 661
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Menor a 10 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I. MUNI_PINTANA EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T.
69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
SANTA ROSA 12975
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T.
69.253.800-5
Dirección de Facturación
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna
La Pintana
Impuesto
5114,0324
Dirección de Envío de la Factura
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Wellegn Ltda.
Razón Social
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION WELLEGN LI
R.U.T.
76.514.510-4
Sucursal
Wellegn Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40142009
Mangueras multiuso gas agua aire
8
Unidad
MANGUERAS DE GAS
MANGUERAS DE GAS
$ 387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.096
$ 3.096
27112103
Abrazaderas
8
Unidad
ABRAZADERAS
ABRAZADERAS
$ 189,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.512
31151601
Cadenas de seguridad
3
Unidad
MTS. DE CADENAS
MTS. DE CADENAS
$ 1.528,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.584
$ 4.584
27111704
Enchufes
3
Unidad
ENCHUFES HEMBRA
ENCHUFES HEMBRA
$ 642,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.926
$ 1.926
39101601
ampolletas halógenas
3
Unidad
AMPOLLETAS ALOGENAS 300 WATTS
AMPOLLETAS ALOGENAS 300 WATTS
$ 461,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.383
$ 1.383
39101601
ampolletas halógenas
3
Unidad
AMPOLLETAS ALOGENAS 500 WATTS
AMPOLLETAS ALOGENAS 500 WATTS
$ 461,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.383
$ 1.383
24101715
Cinta transportadora
3
Unidad
CINTA AISLADORA
CINTA AISLADORA
$ 283,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 849
$ 849
40141703
Boquillas de ducha
5
Unidad
DUCHA CHALLA
DUCHA CHALLA
$ 1.051,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.255
$ 5.255
31161601
Pernos de anclaje
10
Unidad
TIRAFONDO DE 1/4X2"
TIRAFONDO DE 1/4X2"
$ 55,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 550
$ 550
27111704
Enchufes
3
Unidad
ENCHUFES MACHOS
ENCHUFES MACHOS
$ 429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.287
$ 1.287
31161503
Clavo-tornillo
1
kilogramo
KG. CLAVOS DE 3"
KG. CLAVOS DE 3"
$ 781,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 781
$ 781
26121540
Cable galvanizado
2,12
kilogramo
KG. ALAMBRES GALVANIZADO
KG. ALAMBRES GALVANIZADO
$ 2.033,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.310
$ 4.310
Total Neto
$ 26.916
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.114
TOTAL OC
$ 32.030
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.