Orden de Compra. Nº2314-873-SE14 "MATERIAL DIDACTICO DEC 1303-853"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2314-873-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DIDACTICO DEC 1303-853
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2314-251-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI_PINTANA EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta Rosa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 55243,83
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
orden de compra

LA ORDEN  DE COMPRA DEBERA ESTAR EN CALIDAD DE “ACEPTADA” EN  EL PORTAL MERCADO PUBLICO. ES REQUISITO “OBLIGATORIO” PARA QUE LOS PRODUCTOS SEAN RECEPCIONADO POR LA BODEGA, DE LO CONTRARIO  NO SE ACEPTARA EL DESPACHO

FACTURAS

LA  ORDEN DE COMPRA QUE ESTE 100% DESPACHADA EN BODEGA  DEBE SER FACTURADA POR EL MONTO TOTAL,  PARA SER ENVIADA A TRÁMITE DE CANCELACION.

RECEPCION CONFORME

 EL PROVEEDOR ADJUDICADO EN LA PRESENTE LICITACION O CONVENIO MARCO DEBERA ASUMIR TODOS LOS COSTOS QUE IMPLIQUE EL TRASLADO DE EL O LOS PRODUCTOS SOLICITADOS, ADEMAS DE PERMITIR QUE EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BODEGA RESVISE SI EL O LOS PRODUCTOS RECIBIDOS CORRESPONDEN A LA SOLICITUD FORMULADA EN LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA DE LA MUNICIPALIDAD DE LAPINTANA Y EN CASO DE NO RECIBIR CONFORME EL O LOS PRODUCTOS, PROCEDER A SU DEVOLUCION A TRAVES DE LA MISMA EMPRESA DE ENVIO.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARTEDUC
Razón Social CARLOS FLORIAN VALLEJOS FIGUEROA
R.U.T. 5.600.610-9
Sucursal ARTEDUC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Juegos educativos1UnidadSET FOTOLÁMINA CONTIENE, CAJAS CON 84 FOTOGRAFÍAS DE 33 x 35 TERMOLAMINADAS, CON 9 TEMAS DIFERENTES IMPRESAS POR AMBAS CARAS.FOTOLAMINAS $ 68.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.908 $ 68.908
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Juegos educativos1UnidadSET MEGAMUNDO CONTIENE: 10 LAMINAS DE 1 METRO x 70 CMS. PARA DESCUBRIR, CATEGORIZAR Y DESARROLLAR EL LENGUAJE.MEGAMUNDO $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.227 $ 67.227
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Juegos educativos1UnidadSET PROGRAMA ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE, PARA EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA INICIAL, CONTIENE 9 CARPETAS CON 79 LÁMINAS A COLOR 100 LÁMINAS EN BLANCO Y NEGRO, 2 CAJAS CON 150 LÁMINAS.PROGRAMA ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE $ 89.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.076 $ 89.076
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Juegos educativos1UnidadSET FONO LENGUAJE, CONTIENE 6 CAJAS CON 294 FOTOGRAFÍAS DE 14 x 10 TERMOLAMINADAS CON 12 TEMAS DIFERENTES CLASIFICADOS.FONO LENGUAJE $ 65.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.546 $ 65.546
Total Neto $ 290.757
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.244
TOTAL OC $ 346.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.