Orden de Compra. Nº2314-98-SE22 "MATERIALES DE FERRETERIA ORDEN DE COMPRA DESDE 2314-32-L122"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2314-98-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-03-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ORDEN DE COMPRA DESDE 2314-32-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2314-32-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010-001-000 del sistema CASCHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación El Olivar N°02595 paradero 47 Santa Rosa, DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 13:30 HRS., La Pintana, Región Metropolitana de Santiago
Comuna La Pintana
Impuesto 607218,53
Dirección de Envío de la Factura El Olivar N°02595 paradero 47 Santa Rosa, DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 13:30 HRS., La Pintana, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ORDEN DE COMPRA

LA ORDEN  DE COMPRA DEBERA ESTAR EN CALIDAD DE “ACEPTADA” EN  EL PORTAL MERCADO PUBLICO. ES REQUISITO “OBLIGATORIO” PARA QUE LOS PRODUCTOS SEAN RECEPCIONADO POR LA BODEGA, DE LO CONTRARIO  NO SE ACEPTARA EL DESPACHO

 FACTURAS 

LA  ORDEN DE COMPRA QUE ESTE 100% DESPACHADA EN BODEGA  DEBE SER FACTURADA POR EL MONTO TOTAL,  PARA SER ENVIADA A TRAMITE DE CANCELACION 

Recepción de facturas:

La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas  cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado en la orden de compra. Las entregas parciales o por etapas serán con guía de despacho.

 OTROS             

 NOTA: SE ACEPTARA SOLO LA ENTREGA DE PRODUCTOS QUE SE AJUSTEN A LA CANTIDAD, PRECIO, MARCA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALADAS EN LA ORDEN DE COMPRA.

 OBSERVACIONES DE FACTURAS

 .- Las facturas deben  enviarse a la misma dirección de despacho del producto.

.- la Factura debe mencionar el  Número de la respectiva Orden de Compra.

.- Las Facturas Electrónicas deben ser enviadas  a los siguientes correos electrónicos institucionales

bodega.educacion.salud@gmail.com

pmorales@educacionlapintana.cl

.- Consultas sobre trámite de facturas es al fono 23896622, Sra. Lilian Faundez 

.-  En el Depto. de TESORERIA,  deben consultar sobre el pago de Factura. Al fono

223896285 EDUCACION

 

No se recepcionarán bienes o servicios si no hubiese aceptado la orden de compra. Bodega Educación sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado. Las entregas parciales serán con guía de despacho

NOTA:  Para hacer  seguimiento del pago deberá ingresar la factura a “MIS PAGOS”

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OMA SpA
Razón Social OMA SPA
R.U.T. 77.072.745-6
Sucursal OMA SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112202
Llanas de madera5UnidadLLANAS DENTADAS PARA CERÁMICALLANAS DENTADAS PARA CERÁMICA $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.725 $ 11.725
27112202
Llanas de madera5UnidadLLANAS LISAS PARA MURO LLANAS LISAS PARA MURO $ 3.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.725 $ 19.725
27111507
Cortadores de metal1UnidadESMERIL DE 4 1/2ESMERIL DE 4 12 $ 37.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.803 $ 37.803
27112814
Brocas de destornillador100UnidadPUNTA PHILLIPSPUNTA PHILLIPS $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.900 $ 83.900
27112801
Brocas50UnidadBROCA DE FIERRO 6 BROCA DE FIERRO 6 $ 2.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.500 $ 106.500
27112801
Brocas50UnidadBROCA DE FIERRO 8BROCA DE FIERRO 8 $ 1.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.900 $ 93.900
27112801
Brocas50UnidadBROCA DE FIERRO 10BROCA DE FIERRO 10 $ 3.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.700 $ 160.700
27112801
Brocas50UnidadBROCAS HILTI 6BROCAS HILTI 6 $ 4.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.950 $ 219.950
27112801
Brocas50UnidadBROCAS HILTI 8 BROCAS HILTI 8 $ 6.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.400 $ 333.400
27112801
Brocas50UnidadBROCAS HILTI 10 BROCAS HILTI 10 $ 10.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503.550 $ 503.550
23171504
Sopletes2UnidadSOPLETE CON CHISPEROSOPLETE CON CHISPERO $ 35.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.824 $ 71.824
23171509
Soldadura10UnidadCARRETE DE SOLDADURA ESTAÑO 500GRCARRETE DE SOLDADURA ESTAÑO 500GR $ 28.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.490 $ 283.490
23171509
Soldadura10UnidadTARROS DE SOLDADURATARROS DE SOLDADURA $ 6.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.380 $ 60.380
31191506
Discos abrasivos1000UnidadDISCO MILIMÉTRICO 4 1/2X3X64X7/8 DISCO MILIMÉTRICO 4 12X3X64X78 $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.000 $ 504.000
31191506
Discos abrasivos30UnidadDISCO DIAMANTADO 4 1/2DISCO DIAMANTADO 4 12 $ 6.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.040 $ 200.040
31161507
Tornillos roscadores5000UnidadTORNILLO PUNTA BROCA 1 1/4TORNILLO PUNTA BROCA 1 14 $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
31161507
Tornillos roscadores5000UnidadTORNILLO PUNTA BROCA 1 1/2TORNILLO PUNTA BROCA 1 12 $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
31161507
Tornillos roscadores5000UnidadTORNILLO PUNTA FINA 1 1/4TORNILLO PUNTA FINA 1 14 $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
31161507
Tornillos roscadores5000UnidadTORNILLO PUNTA FINA 1 1/2TORNILLO PUNTA FINA 1 12 $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 3.195.887
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 607.219
TOTAL OC $ 3.803.106


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.