Orden de Compra. Nº2314-987-CM19 "MATERIAL DEPORTIVO LEY SEP AURELIA ROJAS BURGOS DECRETO 1303-569"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2314-987-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-01-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DEPORTIVO LEY SEP AURELIA ROJAS BURGOS DECRETO 1303-569
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación El Olivar N°02595 paradero 47 Santa Rosa, la Pintana
Comuna La Pintana
Impuesto 57399
Dirección de Envío de la Factura El Olivar N°02595 paradero 47 Santa Rosa, la Pintana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRALHUEN
Razón Social COMERCIAL TRALHUEN LTDA
R.U.T. 76.158.488-K
Sucursal TRALHUEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49221500
2239-17-lp14
 2 (1280671 )EQUIPAMIENTO DEPORTIVO ALTO IMPACTO MESA PING PONG REGLAMETARIA UNIDAD 1306671(1280671) EQUIPAMIENTO DEPORTIVO ALTO IMPACTO MESA PING PONG REGLAMETARIA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 159.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.000 $ 318.000
Total Neto $ 318.000
Descuento $ 15.900
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.399
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 359.499


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.