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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2316-120-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OCIN°107/SMN°43345/Vestuario,calzado y otro/DIDECO-Res Fam, Centros Temp. Para coordinaciones, tomar contacto al +56 9 8223 5321/correo: nicarvajal@recoleta.cl; orden de compra desde 2316-14-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2316-14-L124 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Abastecimiento |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
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R.U.T. |
69.254.800-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Recoleta N° 2774 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
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R.U.T. |
69.254.800-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Recoleta N° 2774 |
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Comuna |
Recoleta
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Impuesto |
343900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Recoleta N° 2774 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-04-2024 |
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA MS E.I.R.L. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA MACARENA ANDREA SÁNCHEZ JARA E.I.
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R.U.T. |
77.319.666-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA MS E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52121701
| Toallas de baño | 1 | Pack | Vestuario, calzado y otro, según especificaciones para el proceso de compra 2316-14-L124. | Se cotiza lo requerido, detalle en especificaciones adjuntas. |
$ 1.810.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.810.000
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$ 1.810.000
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Total Neto
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$ 1.810.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 343.900
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$ 2.153.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.