Orden de Compra. Nº2316-120-SE24 "OCIN°107/SMN°43345/Vestuario,calzado y otro/DIDECO-Res Fam, Centros Temp. Para coordinaciones, tomar contacto al +56 9 8223 5321/correo: nicarvajal@recoleta.cl; orden de compra desde 2316-14-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2316-120-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-04-2024
Nombre de la Orden de Compra OCIN°107/SMN°43345/Vestuario,calzado y otro/DIDECO-Res Fam, Centros Temp. Para coordinaciones, tomar contacto al +56 9 8223 5321/correo: nicarvajal@recoleta.cl; orden de compra desde 2316-14-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2316-14-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Recoleta N° 2774
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Facturación Av. Recoleta N° 2774
Comuna Recoleta
Impuesto 343900
Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta N° 2774
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA MS E.I.R.L.
Razón Social COMERCIALIZADORA MACARENA ANDREA SÁNCHEZ JARA E.I.
R.U.T. 77.319.666-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA MS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121701
Toallas de baño1PackVestuario, calzado y otro, según especificaciones para el proceso de compra 2316-14-L124.Se cotiza lo requerido, detalle en especificaciones adjuntas. $ 1.810.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.810.000 $ 1.810.000
Total Neto $ 1.810.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 343.900
TOTAL OC $ 2.153.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.