Orden de Compra. Nº2316-129-SE09 "OC Nº134/SM Nº20412/NEUMATICO/DOE"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Recoleta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2316-129-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-02-2009
Nombre de la Orden de Compra OC Nº134/SM Nº20412/NEUMATICO/DOE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2316-60-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social Ilustre Municipalidad de Recoleta
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Unidad de Compra Recoleta 676
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Recoleta
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Facturación Av. Recoleta N° 2774
Comuna Santiago
Impuesto 34519,2
Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta N° 2774
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-02-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercializadora
Razón Social PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA INVERGUER LIMITADA
R.U.T. 77.878.060-7
Sucursal comercializadora
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles6UnidadNEUMATICOS MOTO 275 R 21 EN DURO ,PREGUNTAS SR. JUAN CACERES 6293284  $ 30.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.680 $ 181.680
Total Neto $ 181.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.519
TOTAL OC $ 216.199


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.