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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2316-196-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-02-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC N° 163/SM N°24514-HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION-DOE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2316-49-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Abastecimiento |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
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R.U.T. |
69.254.800-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Recoleta 2774 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
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R.U.T. |
69.254.800-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Recoleta N° 2774 |
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Comuna |
Recoleta
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Impuesto |
47120 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Recoleta N° 2774 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-03-2012 |
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Proveedor |
Ferreteria Gran Avenida |
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Razón Social |
GABRIEL VIERA GONZALEZ
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R.U.T. |
5.921.102-1 |
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Sucursal |
Ferreteria Gran Avenida |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24101501
| Carretillas | 10 | Unidad | Carretillas metálicas. | |
$ 19.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 195.000
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$ 195.000
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42131606
| Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario | 20 | Unidad | Mascarillas de protección con filtro. | |
$ 2.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 53.000
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$ 53.000
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Total Neto
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$ 248.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.120
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$ 295.120
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.