Orden de Compra. Nº2316-269-SE24 "OCIN°274/SMN°44152/Mantención preventiva semestral planta fotovoltaica (Edificio Consistorial)/DAF-SS.GG. Coordinaciones al 2 2945 7224/casillas de correo cosorio@recoleta.cl, jasoto@recoleta.cl; orden de compra desde 2316-51-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2316-269-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-07-2024
Nombre de la Orden de Compra OCIN°274/SMN°44152/Mantención preventiva semestral planta fotovoltaica (Edificio Consistorial)/DAF-SS.GG. Coordinaciones al 2 2945 7224/casillas de correo cosorio@recoleta.cl, jasoto@recoleta.cl; orden de compra desde 2316-51-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2316-51-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Recoleta N° 2774
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Facturación Av. Recoleta N° 2774
Comuna Recoleta
Impuesto 478991,52
Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta N° 2774
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor City Clean SpA
Razón Social SOCIEDAD DE LIMPIEZA PARA EL HOGAR E INDUSTRIAL CI
R.U.T. 76.454.977-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal City Clean SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
32111701
Células fotovoltaicas4Unidad no definidaMantención semestral planta fotovoltaica, según especificaciones para el proceso licitatorio 2316-51-L124.Mantenimiento Julio 2024: 700.000 IVA INCL Mantenimiento Enero 2025 y Julio 2025: 1.500.000 IVA INCL Mantenimiento Enero 2026: 800.000 IVA INCL $ 630.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521.008 $ 2.521.008
Total Neto $ 2.521.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 478.992
TOTAL OC $ 3.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.