Orden de Compra. Nº2316-296-SE24 "OCIN°292/SMN°43714/Artículos de escritorio y papelería/DAF-ADM-Bodega Municipal. Para coordinaciones, tomar contacto al teléfono 2 2945 7644/casilla de correo electrónico: vfigueroa@recoleta.cl; orden de compra desde 2316-49-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2316-296-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-08-2024
Nombre de la Orden de Compra OCIN°292/SMN°43714/Artículos de escritorio y papelería/DAF-ADM-Bodega Municipal. Para coordinaciones, tomar contacto al teléfono 2 2945 7644/casilla de correo electrónico: vfigueroa@recoleta.cl; orden de compra desde 2316-49-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2316-49-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Recoleta N° 2774
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Facturación Av. Recoleta N° 2774
Comuna Recoleta
Impuesto 865624,61
Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta N° 2774
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL 3ARIES
Razón Social COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA
R.U.T. 76.061.008-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL 3ARIES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122016
Sujeta documentos1PackArtículos de escritorio y papelería según lo solicitado para el proceso de compra 2316-49-L124.ADJUNTO COTIZACION CON DETALLE 7586 $ 4.555.919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.555.919 $ 4.555.919
Total Neto $ 4.555.919
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 865.625
TOTAL OC $ 5.421.544


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.