Orden de Compra. Nº2316-391-SE09 "OC 439 SOLICITUD Nº 20766 DAF"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Recoleta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2316-391-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2009
Nombre de la Orden de Compra OC 439 SOLICITUD Nº 20766 DAF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social Ilustre Municipalidad de Recoleta
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Unidad de Compra Recoleta 676
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Recoleta
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Facturación Av. Recoleta N° 2774
Comuna Santiago
Impuesto 12350
Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta N° 2774
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-05-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FASOL
Razón Social VICTOR DOMINGO LOPEZ SANCHEZ
R.U.T. 8.330.958-K
Sucursal FASOL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales50Unidad no definidatalonarios de boletas de venta y servicios autocopiativos 50/2 folios desde el 3751 al 6250   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
Total Neto $ 65.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.350
TOTAL OC $ 77.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.