Orden de Compra. Nº2316-405-SE21 "OCINº382/SMNº41173/Adquisición de mobiliario dependencias municipales/DIMA0 (Raquel Nº 646. ORDEN DE COMPRA DESDE 2316-52-L121."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2316-405-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-12-2021
Nombre de la Orden de Compra OCINº382/SMNº41173/Adquisición de mobiliario dependencias municipales/DIMA0 (Raquel Nº 646. ORDEN DE COMPRA DESDE 2316-52-L121.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2316-52-L121
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Recoleta N° 2774
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Facturación Calle Raquel Nº 646
Comuna Recoleta
Impuesto 536028
Dirección de Envío de la Factura Calle Raquel Nº 646
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ofisillas Ltda
Razón Social OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y COMERCIALIZAC
R.U.T. 76.374.069-2
Sucursal Ofisillas Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101519
Mesas1PackMobiliario según especificaciones para el proceso de compra ID 2316-52-L121. Por cuestiones presupuestarias, se rebaja la compra de sofás a 3 unidades, en relación al requerimiento inicial.licitación de Abastecimiento 2316-52-L121 $ 2.821.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.821.200 $ 2.821.200
Total Neto $ 2.821.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 536.028
TOTAL OC $ 3.357.228


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.