Orden de Compra. Nº2316-510-SE23 "OCIN°506/SMN°S43457,43458,43459,43478/Herramientas eléctricas+terciado estructural/DIMAO-OO.GRD-Gastos Electorales. Para coordinaciones, tomar contacto al teléfono +56 9 5095 6207/casilla de correo: jcaceres@recoleta.cl ORDEN DE COMPRA DESDE 2316-81-L123."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2316-510-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2023
Nombre de la Orden de Compra OCIN°506/SMN°S43457,43458,43459,43478/Herramientas eléctricas+terciado estructural/DIMAO-OO.GRD-Gastos Electorales. Para coordinaciones, tomar contacto al teléfono +56 9 5095 6207/casilla de correo: jcaceres@recoleta.cl ORDEN DE COMPRA DESDE 2316-81-L123.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2316-81-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Recoleta N° 2774
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Facturación Av. Recoleta N° 2774
Comuna Recoleta
Impuesto 558240,71
Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta N° 2774
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERENDI SPA
Razón Social SERENDI SPA
R.U.T. 77.699.694-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERENDI SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111508
Sierras1PackTronzadora y otras herramientas eléctricas más terciado estructural conforme a requerimientos formulados para el proceso licitatorio ID 2316-81-L123.valor corresponde al total neto de los productos. Detalle en anexo económico, que se adjunta. $ 2.938.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.938.109 $ 2.938.109
Total Neto $ 2.938.109
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 558.241
TOTAL OC $ 3.496.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.