Orden de Compra. Nº2316-574-SE16 "OCMNº521/SMNº34495/REP PPU FWBX-46/DIMAO (OO.EE.)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2316-574-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-08-2016
Nombre de la Orden de Compra OCMNº521/SMNº34495/REP PPU FWBX-46/DIMAO (OO.EE.)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Unidad de Compra Recoleta 2774
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Facturación Av. Recoleta N° 2774
Comuna Recoleta
Impuesto 223345,57
Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta N° 2774
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIESEL ANDREAS
Razón Social MARIA ANDREA MARINAKIS ALCALDE
R.U.T. 4.469.001-2
Sucursal DIESEL ANDREAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26112004
Kits de reparación del embrague1Unidad no definida REPARACIÓN DE CAMIÓN AMPLY ROLL (PPU FWBX-46) SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 1.175.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.175.503 $ 1.175.503
Total Neto $ 1.175.503
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 223.346
TOTAL OC $ 1.398.849


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.