Orden de Compra. Nº2316-675-SE10 "OC Nº744/VARILLAS DE ACERO/SM Nº 21740/DOE "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2316-675-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-08-2010
Nombre de la Orden de Compra OC Nº744/VARILLAS DE ACERO/SM Nº 21740/DOE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2316-294-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Unidad de Compra Recoleta 676
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Facturación UNION Nº 796 (Monserrat esq. Stos. Dumontt)
Comuna Recoleta
Impuesto 49352,5
Dirección de Envío de la Factura UNION Nº 796 (Monserrat esq. Stos. Dumontt)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-08-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor rpmr s.a
Razón Social RPMR S.A.
R.U.T. 76.759.540-9
Sucursal rpmr s.a
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102404
Varillas de acero1JuegoVARILLAS PARA DESTAPE DE ALCANTARILLADO PARA MAS ESPECIFICACIONES VER ANEXO  $ 259.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.750 $ 259.750
Total Neto $ 259.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.352
TOTAL OC $ 309.102


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.