Orden de Compra. Nº2316-840-SE12 "OC Nº921/SM Nº 26130-MOTOSIERRAS-DIMAO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2316-840-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-08-2012
Nombre de la Orden de Compra OC Nº921/SM Nº 26130-MOTOSIERRAS-DIMAO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2316-216-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Unidad de Compra Recoleta 2774
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Facturación Av. Recoleta N° 2774
Comuna Recoleta
Impuesto 116394,95
Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta N° 2774
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-08-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMOCH
Razón Social OSVALDO DOMINGO CHAVEZ GARRIDO
R.U.T. 7.581.363-5
Sucursal EMOCH
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112007
Tijeras de podar1UnidadMotosierra profesional MS 660. Ver anexo con especificaciones.  $ 612.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 612.605 $ 612.605
Total Neto $ 612.605
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 116.395
TOTAL OC $ 729.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.