Orden de Compra. Nº2316-911-SE10 "OC Nº1020/REPUESTOS VEHICULOS/SM Nº 23105/DOE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2316-911-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-10-2010
Nombre de la Orden de Compra OC Nº1020/REPUESTOS VEHICULOS/SM Nº 23105/DOE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2316-385-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Unidad de Compra Recoleta 676
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Facturación UNION Nº 796 (Monserrat esq. Stos. Dumontt)
Comuna Recoleta
Impuesto 8816
Dirección de Envío de la Factura UNION Nº 796 (Monserrat esq. Stos. Dumontt)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-10-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COHAM
Razón Social COMERCIAL HAMBURGER LIMITADA
R.U.T. 81.264.100-k
Sucursal COHAM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111703
Baterías para vehículos1UnidadBATERIA 75 AMPERES 12 VOLT PARA CAMIONETA KIA FRONTIER 2.7 PLUS PPU-3045  $ 46.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.400 $ 46.400
Total Neto $ 46.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.816
TOTAL OC $ 55.216


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.