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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2316-95-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-02-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC69/SM Nº 26937-ZAPATOS DE SEGURIDAD-DIMAO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2316-6-L113 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Abastecimiento |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
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R.U.T. |
69.254.800-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Recoleta 2774 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
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R.U.T. |
69.254.800-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Recoleta N° 2774 |
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Comuna |
Recoleta
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Impuesto |
165490 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Recoleta N° 2774 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-02-2013 |
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Proveedor |
dercel ltda |
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Razón Social |
CELSO JOSE DURAN NINO
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R.U.T. |
7.368.851-5 |
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Sucursal |
dercel ltda |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53111601
| Zapatos de hombre | 100 | Unidad | Pares de zapatos de seguridad punta de acero, planta antideslizante, absorción al golpe, resistentes a gasolinas y químicos, plantilla de acero. | |
$ 8.710,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 871.000
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$ 871.000
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Total Neto
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$ 871.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 165.490
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$ 1.036.490
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.