|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2318-1149-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
14-11-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2318-467-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
|
|
R.U.T. |
69.130.100-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
|
|
R.U.T. |
69.130.100-1 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat N° 2490 |
|
Comuna |
San Javier
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat N° 2490 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Manuel Poblete Transportes |
|
Razón Social |
MANUEL ENRIQUE POBLETE ARTO
|
|
R.U.T. |
6.658.668-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Manuel Poblete Transportes |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25101502
| Autobuses | 1 | Global | Contratación de servicio de transporte destinado al traslado de personal uniformado desde distintos destinos el día 18 de Noviembre, según ee.tt adjuntas. Cada proveedor debe adjuntar cotización con detalle de lo ofertado. | |
$ 3.199.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.199.000
|
$ 3.199.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.199.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 3.199.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.