|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2318-161-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
06-03-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
“Contratación Servicio de Transmisión par Radio Ma |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
|
|
R.U.T. |
69.130.100-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat Nº 2490 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
|
|
R.U.T. |
69.130.100-1 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat N° 2490 |
|
Comuna |
San Javier
|
|
Impuesto |
104500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat N° 2490 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
victordiazgonzalez |
|
Razón Social |
VICTOR TOMAS DIAZ GONZALEZ
|
|
R.U.T. |
8.208.260-3 |
|
Sucursal |
victordiazgonzalez |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
83111905
| Servicios de arriendo de líneas internacionales | 1 | Global | “Contratación Servicio de Transmisión par Radio Magina y Radio Amiga para la cobertura del Festival de San Javier, los días 06 y 07 de marzo | |
$ 550.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 550.000
|
$ 550.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 550.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 104.500
|
|
$ 654.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.