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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2318-2-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
06-01-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Base Estabilizada Pob. Mario Oltra |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
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R.U.T. |
69.130.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat Nº 2490 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
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R.U.T. |
69.130.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat N° 2490 |
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Comuna |
San Javier
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Impuesto |
66423,24 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat N° 2490 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Cristian Garrido |
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Razón Social |
CRISTIAN ALEJANDRO GARRIDO ARELLANO
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R.U.T. |
14.398.971-2 |
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Sucursal |
Cristian Garrido |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 52 | Metro Cúbico | Estabilizado para reposicion de Veredas, Pob. Mario Oltra, 52 m3, Comuna San Javier.
Coordinar con Sra. Cecilia Parra fono:2560345 | |
$ 6.723,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 349.596
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$ 349.596
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Total Neto
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$ 349.596
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 66.423
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$ 416.019
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.