Orden de Compra. Nº2318-238-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2318-81-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2318-238-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-04-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2318-81-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2318-81-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490
Comuna San Javier
Impuesto 12920
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PARCELA LOS AROMOS
Razón Social ESDURE DEL ROSARIO VILLARROEL VILLARROEL
R.U.T. 5.146.192-4
Sucursal PARCELA LOS AROMOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10161509
Coníferas10Unidadadquisición de 10 liquidambar de acuerdo a especificaciones adjuntas.  $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
Total Neto $ 68.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.920
TOTAL OC $ 80.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.