|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2318-252-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
21-04-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Materiales Ferretería |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2318-15-LP21 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
|
|
R.U.T. |
69.130.100-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat N° 2490 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
|
|
R.U.T. |
69.130.100-1 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat N° 2490 |
|
Comuna |
San Javier
|
|
Impuesto |
39761,11 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat N° 2490 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Sociedad Vibrados Chile Ltda.- |
|
Razón Social |
SOC COM DE TRANSP INDUST Y DE INVERS VIBRADOS CHIL
|
|
R.U.T. |
77.748.100-2 |
|
Sucursal |
Sociedad Vibrados Chile Ltda.- |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211506
| Pinturas de látex | 1 | Global | Materiales para habilitar Oficina Municipal Sector Orilla de Maule.
| |
$ 209.269,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 209.269
|
$ 209.269
|
|
|
Total Neto
|
$ 209.269
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 39.761
|
|
$ 249.030
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.