Orden de Compra. Nº2318-256-SE26 "INSUMOS ALIMENTICIOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2318-256-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2318-37-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-38 del sistema 4307.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490
Comuna San Javier
Impuesto 55202,22
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Móvil de la Harina
Razón Social PATRICIA HAYDE MUÑOZ ARGANDOÑA
R.U.T. 6.880.524-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Móvil de la Harina
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181903
Galletas simples saladas1GlobalSE REQUIEREN ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PROPORCIONAR COLACIONES FRIAS, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD N°182 DE DESARROLLO COMUNITARIO. PRE-OBLIGACIÓN:05-498 C.C:4307 IMPUTACIÓN:114-05-38  $ 290.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.538 $ 290.538
Total Neto $ 290.538
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.202
TOTAL OC $ 345.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.