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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2318-473-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2318-359-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
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R.U.T. |
69.130.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
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R.U.T. |
69.130.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat N° 2490 |
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Comuna |
San Javier
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Impuesto |
42647,97 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat N° 2490 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ESTRELA DO SUL SPA |
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Razón Social |
ESTRELA DO SUL SPA
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R.U.T. |
78.101.296-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ESTRELA DO SUL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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45121602
| Trípodes | 1 | Global | ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONCURSO SAN JAVIER, CAPITAL DEL VINO PATRIMONIAL AREA DE FOTOGRAFIA.
FAVOR BASARSE EN DOC. ADJUNTO, COMO TAMBIEN SE REQUIERE QUE CADA OFERENTE ADJUNTE SU COTIZACION CON LOS INSUMOS SOLICITADOS. | |
$ 224.463,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 224.463
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$ 224.463
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Total Neto
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$ 224.463
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.648
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$ 267.111
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.