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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2318-483-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2318-367-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
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R.U.T. |
69.130.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
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R.U.T. |
69.130.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat N° 2490 |
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Comuna |
San Javier
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Impuesto |
395966,46 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat N° 2490 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
carpas juan luna |
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Razón Social |
JUAN ENRIQUE LUNA PARRA
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R.U.T. |
11.563.014-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
carpas juan luna |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30221001
| Carpas | 1 | Global | SERVICIO DE PROVISIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CARPAS, MOBILIARIO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA TEMPORAL PARA ACTIVIDAD CULTURAL, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. CADA PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN CON DETALLE DE LO OFERTADO.
SEGÚN SOLICITUD N°90 DE FOMENTO PRODUCTIVO | |
$ 2.084.034,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.084.034
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$ 2.084.034
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Total Neto
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$ 2.084.034
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 395.966
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$ 2.480.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.