Orden de Compra. Nº2318-483-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2318-367-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2318-483-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2318-367-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208011 del sistema 5031.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490
Comuna San Javier
Impuesto 395966,46
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carpas juan luna
Razón Social JUAN ENRIQUE LUNA PARRA
R.U.T. 11.563.014-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal carpas juan luna
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221001
Carpas1GlobalSERVICIO DE PROVISIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CARPAS, MOBILIARIO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA TEMPORAL PARA ACTIVIDAD CULTURAL, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. CADA PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN CON DETALLE DE LO OFERTADO. SEGÚN SOLICITUD N°90 DE FOMENTO PRODUCTIVO  $ 2.084.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.084.034 $ 2.084.034
Total Neto $ 2.084.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 395.966
TOTAL OC $ 2.480.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.563.014-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.502.451-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 18.475.181-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.