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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2318-483-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2318-35-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2318-35-L124 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
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R.U.T. |
69.130.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat N° 2490 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
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R.U.T. |
69.130.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat N° 2490 |
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Comuna |
San Javier
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Impuesto |
683686,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat N° 2490 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Hector Urra Soto - Casa Matriz |
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Razón Social |
HÉCTOR ELEAZAR URRA SOTO
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R.U.T. |
5.980.010-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Hector Urra Soto - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30102212
| Plancha de cinc | 1 | Global | LINEA Nº 1, MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN, PRESUPUESTO DISPONIBLE $ 4.414.300.- | Estimados
Se adjunta cotización detallada por la totalidad de los materiales solciitados, los cuales serán entregados ene un plazo máximo de 5 días según se detalla en la bases como máximo obteniendo |
$ 3.598.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.598.350
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$ 3.598.350
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Total Neto
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$ 3.598.350
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 683.686
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$ 4.282.036
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.