Orden de Compra. Nº2318-519-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2318-395-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2318-519-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-07-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2318-395-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-999-001 del sistema 4004.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490
Comuna San Javier
Impuesto 1096482,4
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA DKJ
Razón Social DISTRIBUIDORA DJK SPA
R.U.T. 77.876.702-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA DKJ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151701
Hilo de lana1GlobalADQUISICIÓN DE 806 KITS PARA MANUALIDADES SEGÚN EE.TT. CADA PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN CON DETALLE DE LO OFERTADO. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°308 DIDECO  $ 5.770.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.770.960 $ 5.770.960
Total Neto $ 5.770.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.096.482
TOTAL OC $ 6.867.442


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.