Orden de Compra. Nº2318-528-SE09 "Adquisición material de ferreteia depto. aseo y or"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Javier
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2318-528-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-08-2009
Nombre de la Orden de Compra Adquisición material de ferreteia depto. aseo y or
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2318-183-R109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Javier
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 2490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Javier
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490
Comuna San Javier
Impuesto 26663,84
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Vibrados Chile Ltda.-
Razón Social SOC COM DE TRANSP INDUST Y DE INVERS VIBRADOS CHIL
R.U.T. 77.748.100-2
Sucursal Sociedad Vibrados Chile Ltda.-
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1Global   $ 140.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.336 $ 140.336
Total Neto $ 140.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.664
TOTAL OC $ 167.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.