Orden de Compra. Nº2318-564-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2318-315-LE07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Javier
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2318-564-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-10-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2318-315-LE07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SERVICIOS VARIOS ACTIVIDAD CULTURA Y VINO.
Proveniente de Licitación 2318-315-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Javier
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 2490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Javier
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LORENA SALOME MANZO BAEZA
R.U.T. 10.932.408-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90151602
Productoras1UnidadProductorasSERVICIOS DE PROMOCION DE ADHESIVOS DE LA MUESTRA. $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
Total Neto $ 400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 400.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.