Orden de Compra. Nº2318-596-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2318-140-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2318-596-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2318-140-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2318-140-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490
Comuna San Javier
Impuesto 215460
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Viveros Terranova LTDA.
Razón Social VIVEROS TERRANOVA COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.226.840-k
Sucursal Viveros Terranova LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10161509
Coníferas1UnidadADQUISICION DE 1 MAGNOLIA GRANDIFLORA, SEGUN TERMINOS Y ANEXOS ADJUNTOS.  $ 1.134.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134.000 $ 1.134.000
Total Neto $ 1.134.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 215.460
TOTAL OC $ 1.349.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.