Orden de Compra. Nº2318-651-SE10 "ADQUISICIÓN DE DESAYUNO Y COLACIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2318-651-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-09-2010
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE DESAYUNO Y COLACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Menor a 10 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 2490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490
Comuna *
Impuesto 47310
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor empanadaslaura
Razón Social LAURA DEL ROSARIO RABANAL SILVA
R.U.T. 7.128.725-4
Sucursal empanadaslaura
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Reparto de comidas a domicilio1Global   $ 249.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.000 $ 249.000
Total Neto $ 249.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.310
TOTAL OC $ 296.310


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.