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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2318-666-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de Librería |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
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R.U.T. |
69.130.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat N° 2490 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
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R.U.T. |
69.130.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat N° 2490 |
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Comuna |
San Javier
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Impuesto |
39277,37 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat N° 2490 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Libreria Valentina |
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Razón Social |
LORENA DE MARÍA SOTO ROJAS
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R.U.T. |
10.150.554-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Libreria Valentina |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 1 | Global | Adquisición de materiales de librería para ser utilizados por el programa registro social de hogares, Solicitud N°156 por Dideco.
Imputación:114-05-16-003-011; CC:4310
05-824 | |
$ 206.723,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 206.723
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$ 206.723
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Total Neto
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$ 206.723
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.277
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$ 246.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.