|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2318-730-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-11-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION MANIFOLD PARA PROGRAMA PRODESAL.- |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2318-4-LP16 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
|
|
R.U.T. |
69.130.100-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat Nº 2490 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
|
|
R.U.T. |
69.130.100-1 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat N° 2490 |
|
Comuna |
San Javier
|
|
Impuesto |
21283,61 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat N° 2490 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Impresos Santal |
|
Razón Social |
ROJAS Y ROJAS LTDA
|
|
R.U.T. |
76.923.880-8 |
|
Sucursal |
Impresos Santal |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111805
| Talones o talonarios | 1 | Global | ADQUISICIÓN DE 33 TALONARIOS INFORME VISITA A TERRENO (MANIFOLD), PARA SER UTILIZADOS POR PROFESIONALES QUE TRABAJAN EN PRODESAL.
| |
$ 112.019,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 112.019
|
$ 112.019
|
|
|
Total Neto
|
$ 112.019
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 21.284
|
|
$ 133.303
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.