Orden de Compra. Nº2318-734-SE16 "ADQUISICION 32M3 MATERIAL BASE.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2318-734-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-11-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION 32M3 MATERIAL BASE.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490
Comuna San Javier
Impuesto 69920
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristian Garrido
Razón Social CRISTIAN ALEJANDRO GARRIDO ARELLANO
R.U.T. 14.398.971-2
Sucursal Cristian Garrido
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111701
Arena silícea1GlobalADQUISICION 32 M3 MATERIAL BASE PARA REPARAR CAMINO INTERIOR ACCESO CAJON DE LOS GONZALEZ.   $ 368.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.000 $ 368.000
Total Neto $ 368.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.920
TOTAL OC $ 437.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.