Orden de Compra. Nº2318-75-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2318-52-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2318-75-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2318-52-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-16-002 del sistema 4316.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490
Comuna San Javier
Impuesto 89300
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Infla Tu Castillo
Razón Social MARCOS ANTONIO SAEZ CASTRO
R.U.T. 16.537.653-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Infla Tu Castillo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221010
Zona de juegos infantiles1GlobalSE REQUIERE EL SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO PARA ACTIVIDAD RECREATIVA DENTRO DEL PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJOS DE TEMPORADA. FAVOR BASARSE EN DOCUMENTO ADJUNTO, COMO TAMBIEN SE REQUIERE QUE CADA OFERENTE INTERESADO EN ESTA PROPUESTA ADJUNTE SU COTIZACION CON EL DETALLE DE LO REQUERIDO.  $ 470.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.000 $ 470.000
Total Neto $ 470.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.300
TOTAL OC $ 559.300


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.537.653-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 19.895.845-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.